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本文目录

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作用友u8行政单位年终结账步骤用友财务软件年末是先结帐,还是先备份用友t3年底结账流程用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作首先你要做好帐套的备份工作。其次就是建立新的年度帐。

1进入系统管理,点击系统菜单下的注册,用户名要选择要做帐套主管的名字,一般为操作员自己的名字,选择要做的帐套,会计年度选择上一年的年度,如果要做06的就选05年的,然后点击确定。

2在菜单栏中选年度帐,在下拉菜单总选建立。

3点击确定点击是。等待一会显示建立完成后,系统会自动弹出画面,表示建立成功。结转上年度的数据。1进入系统管理,点击系统下拉菜单中的注册,用户名要选择要做帐套的帐套主管的名字一般也就是操作员的名字,选择要做的帐套,会计年度选择本年度的年度,如果要结转05年的年度期末数据,此时要选择06年的然后点击确定2在菜单栏中选择结转上年度数据。3在结转上年度数据总选择总账系统结转。

4点击确定。

5确定后系统弹出对话框,一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果操作不当容易出错。

6经过结转后出现爱你一个结转报告。提示正确的结转科目和有错误的结转科目,如果有错误提示要查明原因,如果没有问题了就可以进行下一个年度的财务操作了。希望可以帮到你。

用友u8行政单位年终结账步骤1,U810.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账。如果需要添加会计期间,可以点击基础设置-基础信息-会计期间-增加。

2,以新年度登录账套,然后点击业务工作-财务会计-总账-期初-期初余额,点击开账

3,开账成功后,再点击结转,结转完成后弹出结转界面,点击确定,结转上年数据

4,结转完成后,弹出结转报告

用友财务软件年末是先结帐,还是先备份首先,您还是先到自己电脑的某个盘里建立一个文件夹,可以命名为:用友(年结)备份如果你有很多帐套的话,最好在【用友备份】文件夹里面按帐套来建立新的文件夹然后点开【系统管理】-窗口左上角【系统】-【注册】-用户名【admin】,密码为空登陆点开【帐套】-【备份】-在帐套输出界面选择你要备份的帐套--点击【确定】然后读条-提示路径选择-选择你建立的文件夹对应的帐套文件夹路径-点击确定即可

用友t3年底结账流程用友T3年底结账流程一般包括以下几个步骤:首先,进行资产清理,包括库存、应收、应付等;

其次,核对往来账务,包括客户、供应商的收付款、发票等;

然后,进行费用核算和结转,包括调整预提费用、坏账准备等;

最后,进行损益结转和纳税申报,生成报表并进行报税。需要注意的是,年底结账流程可能会因企业情况而异,建议在操作前先了解相关业务和财务规定。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

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