大家好,关于t3收款单核销记账很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于t3付款单怎么核销的知识,希望对各位有所帮助!
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用友T3收款单不核销可以生成凭证吗用友T3如何根据收款核销单做账用友t3怎样做销售退款用友t3出纳通年度结转步骤用友T3收款单不核销可以生成凭证吗不能录入收款单后,若与发票核销,或是把这笔收款单做成预收帐款,或代付,都可以在核算模块--客户往来制单--核销制单,生成会计凭证。
如果做了一比收款单,没与应收帐核销,也没做成预收,那么做会计分录就是,借:银行存款贷:不知道,不是应收帐款科目,也不是预收账款科目等所以这笔收款单做不了凭证
用友T3如何根据收款核销单做账用友t3可以凭收款核销单做账,将核销单的信息,比如姓名,部门,摘完,金额录入系统,可以自动生成凭证
用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)
2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)
3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;
5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)
b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款
红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)
注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。
用友t3出纳通年度结转步骤出纳通年结流程:
1、在系统管理界面中,选择【账套】-【年度结账】
2、弹出以下窗口,选择需要要年度结转的账套进行结账。在结转时可以选择票据的打印记录是否结转保存以及已核销的票据记录是否结转。
3、选择确定即可结转到下一年度。
4、重新登录该账套,默认会计年度就是新年度,可以继续处理新年度日常业务。
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