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本文目录
用友t3怎样做销售退款用友T3中怎样录入负数用友t3公式编辑数值出现负数时如何修改公式库存商品出现负数,该怎样调整用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库(打开销售管理模块,点击“发货单”-“增加(发货单)”)
2、开具一张销售发票(通过发货单流转生成销售专用发票)
3、客户A当日结算款项(点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”)
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货,协商成功退货。填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;
5、填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户(1:客户A)-“切换”-“增加”)
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
红字发票生成的凭证:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税费(红字)
b)、核销制单(点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”)
蓝字收款单核销生成的凭证:借:银行存款贷:应收账款
红字收款单核销生成的凭证:借:银行存款(红字)贷:应收账款(红字)
注意:如果销售退货时,开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲,然后再进去收款结算。
用友T3中怎样录入负数步骤如下:
1.打开用友T3财务软件,进入会计凭证录入界面。
2.在“摘要”栏中输入需要录入负数的摘要信息。
3.在“借方金额”和“贷方金额”栏中分别输入需要录入负数的金额数值。
4.在“科目”栏中选择需要借贷的科目,并填写对应的科目代码。
5.在“币种”栏中选择与该笔交易相关的币种。
6.确认无误后,点击“保存”按钮进行保存操作。
需要注意的是,在录入负数时,应确保金额为整数或小数点后不带零的数字。如果金额为小数点后带零的数字,则应在小数点前补0再录入负数,以保证计算结果正确。
用友t3公式编辑数值出现负数时如何修改公式我的体会是:如果仅仅是正负数相对错误,一般是打开报表,转换为“格式”状态“,点击出现错误的单元格,在公式编辑界面中显示公式,在公式最前面添个”-“号,单击”确定“就可以了。
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库存商品出现负数,该怎样调整出现这种情况的,首先要查找库存商品科目的借方发生额和贷方发生额,找出其中的记账差错,然后根据差错发生时的账务处理进行红字冲正,冲正后,再按正确的金额、数量进行记账即可
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