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用友t3反结账的方法:
步骤/方式一
点开总账系统,点击【月末结账】
步骤/方式二
选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;
步骤/方式三
输入登录操作员的密码,【确定】即可。
步骤/方式四
确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。
你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭
证,并审核记账结账即可用友T3反记账和反结账方法是什么用友T3第一步:反结账
1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctr
l+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。第二步:反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
用友t3反记账怎么操作反结账
:点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。反审核:用你审核凭证的那个身份登入软件,点击审核凭证,查找到有取消审核的凭证,点击取消即可,也可以成批取消审核。
反记账:
总账-----期末-----对账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+h,如果提示恢复记账前状态已被激活,就对了,如果提示恢复记账前状态已被隐蔽,就在按一下ctrl+h,总账----凭证----恢复记账前状态,选择第二个,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
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