t3总账对账不平总账对账不平原因

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用友t3结账出现总账与明细账不符t3对账日

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期是否可以更改用友软件总账和供应商往来错误怎么用友软件用友T3为什么按反结账的快捷键没有反应用友t3结账出现总账与明细账不符出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题,总账反结账、反记账、反审核到期初后,需要下载检测基础档案末级标志工具,检测修复科目末级标志。

如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)

t3对账日期是否可以更改1、在用友t3的相关窗口中,需要按照总账→凭证→填制凭证的顺序进行选择。

2、下一步弹出新的对话框,直接找到其他应收款并点击跳转。

3、这个时候如果没问题,就继续确定启用日期的更改。

4、这样一来会得到对应的结果,即可达到目的了。

用友软件总账和供应商往来错误怎么用友软件1、登录用友通T3软件,设置应付账款科目为受控科目,依次点击“基础设

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置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改。

2、点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定。

3、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”。

4、在期初余额明细表界面中点击“增加”。

5、选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向,点击“确定”

6、制采购发票,选择“科目编号”中显示挂上辅助核算的会计科目,采购普通发票填制后点击“保存”。

7、点开“总账”-

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“设置”-“期初余额”中双击打开“应付账款”中“期初余额”。

8、点击“引入”按钮,点击“是”。

9、引入成功后,“供应商往来期初”中该条记录会显示

10、退出就可以看到“应付账款”显示期初余额的金额。

11、点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”,会显示以下界面,点击“对账”,可见总账期初和采购模块对账平衡。

用友T3为什么按反结账的快捷键没有反应多数情况是没有同时按下三个组合键,可以先按住CTRL和SHIFT键不动,再去按F6键,少数情况是键盘的问题,比如部分笔记本电脑或者联想的台式电脑,F1-F12键被用作快捷键,使用F1-F12键必须要先按住FN键。所以在这类键盘上,就变成了CTRL+SHIFT+FN+F

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6才起作用。具体操作如下:

1、首先打开“用友T3”,点击“月末结账”。

2、选中月份后,点击“下一步”按钮。

3、按提示要求,点击“对账”按钮。

4、对账完毕后,按要求点击“下一步”。

5、核对工作报告之后,点击“下一步”按钮。

6、全部完成后,点击“对账”按钮。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

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