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u8红字回冲单的使用方法月初回冲选项确定后,当月已入库但没结算的《采购入库单》月末处理时候软件认为是暂估单据,会自动在明细账中形成《红字回冲单》记录。
第二个月如果票未到正常单据记账,月底软件还会生成下一个月的《红字回冲单》。当票到时,发票选择入库单进行结算。正常记账生成凭证。
未冲暂估包括哪些一、暂估入库
借:原材料(暂估金额)
贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商)(暂估金额)
二、暂估回冲
1、红字冲回暂估入库
借:原材料(原暂估金额,红字)
贷:应付账款——暂估/无票XX供应商(原暂估金额,红字)
2、收到发票,则做入库处理:
借:原材料(发票不含税金额)
应交税费——应交增值税(进项税额)(税额)
贷:应付账款——XX供应商(发票含税金额)
如何删除红蓝回冲单形成的凭证在应付款管理模块中,其他处理中的:取消操作。可以将错误的红字回冲删除的。如果已生成凭证就要把凭证先作废掉。
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