t3系统出纳年度结转t3出纳通年度结转步骤【最新】

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现金日记账本月和下月的结转怎么登记现金日记账在月末要做“本月合计”;然后在下一行摘要栏里注“结转下月”。现金日记账在年末最后要做“本年合计”;然后在下一行摘要栏里注“结转下年”。无论是否为账簿最后一行,都要这样填写。在启用新账页的时候,第一栏注“上月结转”,在余额处写上月末的余额,然后按正常顺序来记账。扩展资料:日记账填写注意事项:

1、现金日记账每一账页记完后,必须按规定转页。

2、为便于计算了解日记账中连续记录的累计数额,并使前后账页的合计数据相互衔接,在每一账页登记完毕结转下页时,应结出当月发生额合计数及余额,写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内,并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。

3、可以在本页最后一行用铅笔字结出发生额合计数和余额,核对无误后,用蓝、黑色墨水在下页第一行写出上页的发生额合计数及余额,在摘要栏内写上“承前页”字样,不再在本页最后一行写“过次页”的发生额和余额。

4、现金日记账必须逐日结出余额,每月月末必须按规定结账。现金日记账不得出现贷方余额(或红字余额)。

出纳月末结转的账务处理涉及月末结转业务的会计分录基本有如下几类:

1.结转各项收入

借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷:本年利润

2.期间费用的结转

借:本年利润

贷:管理费用、销售费用、财务费用

3.成本支出的结转借:本年利润

贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

4.税金的结转

借:本年利润

贷:营业税金及附加、所得税

用友财务软件怎样跨年度建账先关掉用友的所有模块,再打开系统管理窗口,用账套管理员的身份登陆(不是:admin)然后建立年度账,再转建立完后结转所有模块的数据,这样子就完成了(结转数据时,要确定08年度账已结)

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